內部審核實施。
首次會議,現場審核 现场审核,末次會議,內審組長將《審核查檢表》及《纠正和预防措施处理单》,轉交質量質量負責人。內審員應於預定改善日期查核改善狀況,如改善完成即結案。若未改善,則再次擬定改善完成日期,內審員進行追蹤復查。追蹤時,若發現新的不符合問題需開重新發出《糾正預防措施處理單》。結案後,內審組長將《纠正和预防措施处理单》傳回質量負責人,并根据根據内部审核的要求,編制《内部审核报告》交给質量負責人审批。質量負責人應將《内部审核报告》提交给相关管理层, 内部审核报告作为管理评审输入的一部分,应提交管理评审。
當審核中發現的問題導致對運作的有效性,或對實驗室檢測和/或校準結果的正確性或有效性產生懷疑時,實驗室應及時採取糾正措施。如果調查表明實驗室的結果可能已受影響,應書面通知客戶。
内部管理审核的相关文件由质量组资料管理员保存。