主题:【原创】2009年最新内部评审报告

浏览0 回复18 电梯直达
hotdog2006
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审核日期    2009-9-21~2009-9-22
审核目的    评价管理体系文件的符合性和持续的有效性 
审核内容
及范围    1.管理体系的18个要素  2.管理体系涉及的所有部门、场所和过程。
审核依据    《实验室资质认定评审准则》、中心质量体系文件
审核组成员    ×××、×××、×××、×××
总结报告:
中心质量体系运行期间:2008年10月—2009年9月
质量体系文件实施时间:2007年1月8日
审核范围:×××××××××××××
审核综述:本次内审按《内部审检查表》进行,内审项目覆盖评审准则要求的18个要素,通过此次内审看,中心质量体系建立健全,运行良好规范,中心第1版质量体系文件符合评审准则要求和中心实际工作,工作人员目标明确,职责清楚,分工细致,质量体系文件配套齐全,规章制度完整有效,检测结果质量得到保证;中心质量体系文件控制规范、合理、有序;设施与环境控制良好,开展的检测项目和范围符合中心质量体系要求,不符合检测工作的控制有力,内务管理规范有序;标准更新及时;在用标准现行有效,人员培训到位,满足中心体系要求,客户服务良好,质量体系运行以来没有发生客户抱怨。本次审核发现比较好的方面是组织和管理、人员与检验部门的设施和环境、文件控制、量值溯源和标准、记录、证书和报告、服务与供应品采购。基本符合的方面是:质量体系审核和评审、仪器设备、标准物质、样品处置、环境保护、安全作业。为了更好地做好质量监督工作,今后各岗位工作人员要进一步加强质量体系文件、法律规范和标准的学习,各司其职,各负其责,积极主动,保证中心质量体系的的正常运行。
审核结果:中心质量体系运行符合《实验室资质认定评审准则》要求,运行有效。
agnz1106
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不错!
审核报告中没有提及审核的不符合项有多少!细节分析不够!
luxx
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土老冒豆豆
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时间地点事件都有了。但好像挺简单的,这是不是只是第一页啊,后面还有内容吧。
chenchenma0707
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zdp801122
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呵呵,好像跟书本上直搬的没什么区别,望能提供一些不符合数据,及比较有针对该公司的特性就好了。
快乐
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能不能提供更详细的细节,也就是各个部门的内审内容,如何审,审哪些是必须的
zhuang96322681
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tytutnn
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noko9707
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