内审过程:
1. 内审策划
2. 成立内审组(内审员要有内审核资格,审核技巧,独立于被审核部门)通知相关部门人员准备内审
3. 内审实施计划日程表
4. 内审签到记录(首末次会议)
5. 内审检查表
6. 现场审核(利用问,查,看等方式审核),找出不符合项。
7. 编写不符合报告,制定纠正预防措施计划(纠正措施的责任部门计划完成时间等,对纠正措施进行有效性验证),进行跟踪验证。
8 记录存档作为管理评审的输入。
内审报告:
1.审核目的范围依据
2.参加审核的部门
3.审核组长及成员
4.对内审过程的描述
5.不符合项的统计
6.管理体系的评价
7.改进意见
8.报告的分发范围
等等。
对不同的实验室可能有些地方用不到,大体就是这些东西。